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      審計部崗位職責(zé)

      時間:2022-11-01 17:45:04 崗位職責(zé) 我要投稿

      審計部崗位職責(zé)15篇

        在充滿活力,日益開放的今天,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編收集整理的審計部崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。

      審計部崗位職責(zé)15篇

      審計部崗位職責(zé)1

        1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。

        2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

        3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。

        4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實(shí)施。

        5、負(fù)責(zé)審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。

        6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計監(jiān)督。

        7、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

        8、對所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。對集團(tuán)各部門、公司的勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

        9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

        10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

      審計部崗位職責(zé)2

        職責(zé)描述:

        1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

        2.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度建設(shè)與落實(shí)工作;

        3.負(fù)責(zé)部門計劃與總結(jié)工作;

        4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算與決算工作;

        5.負(fù)責(zé)公司資金管理工作;

        6.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

        7.負(fù)責(zé)公司風(fēng)險識別與管控工作;

        8.負(fù)責(zé)公司審計工作;

        9.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作;

        10.負(fù)責(zé)財務(wù)分析與改進(jìn)工作;

        11.負(fù)責(zé)財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;

        12.負(fù)責(zé)財務(wù)審計線團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作;

        13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

        任職要求:

        1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計專業(yè)

        2、具有10年以上財務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗(yàn);

        3、具有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)作能力。

        4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

      審計部崗位職責(zé)3

        一、審計部職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作程序,以及集團(tuán)內(nèi)部審計工作制度,編制集團(tuán)年度審計工作計劃并組織實(shí)施;

        2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計監(jiān)督。

        3、根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)及分、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

        4、對集團(tuán)本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價和意見反饋;

        5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工作,并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

        6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團(tuán)內(nèi)部審計檔案,組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

        7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        二、審計部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團(tuán)內(nèi)部審計工作制度,負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)本部年度審計工作計劃;

        2、負(fù)責(zé)審計計劃和項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn),負(fù)責(zé)審計報告的審核。參與對重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審核,并不定期組織進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督;

        3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部和所屬企業(yè)的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動等進(jìn)行審計監(jiān)督;

        4、根據(jù)集團(tuán)公司的安排,負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

        5、負(fù)責(zé)督促集團(tuán)本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)部控制度,并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督;

        6、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公示有關(guān)審計結(jié)果,通報、責(zé)令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題;負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計,監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報告后續(xù)審計結(jié)果;

        7、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門組織開展審計工作,并對內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

        8、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

        9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        三、審計員崗位職責(zé)

        1、參與制訂集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作計劃、項(xiàng)目審計實(shí)施計劃、審計方案的編制等工作;

        2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)對所涉及審計項(xiàng)目按規(guī)范要求編制審計工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據(jù);

        3、負(fù)責(zé)對所涉及審計項(xiàng)目實(shí)施必要的審計程序,做到獨(dú)立、客觀、公正,規(guī)范整理審計底稿,撰寫內(nèi)部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;

        4、參與后續(xù)審計、審計調(diào)查,并撰寫后續(xù)審計報告及審計調(diào)查報告初稿;

        5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

        6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計部崗位職責(zé)4

        1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。

        2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

        3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點(diǎn),編制年度審計計劃。

        4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對以下事項(xiàng)進(jìn)行審計監(jiān)督和審計評價:

        ⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

        ⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;

        ⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標(biāo)情況; ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況;

        ⑸按照有關(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

        ⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標(biāo)完成情況; ⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;

        ⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)審計。

        ⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項(xiàng)。

        5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計的事項(xiàng),負(fù)責(zé)對中介機(jī)構(gòu)的

        聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等,對中介機(jī)構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。

        6、負(fù)責(zé)將審計項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

        7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

        8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。 9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

        10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

        審計部部門崗位職責(zé)

        1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

        (1)對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估;

        (2)對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

        (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

        (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

        2、其他職責(zé):

        (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

        內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

        (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實(shí)際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價;

        (3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

        (4)內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

        (5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿,并在審計項(xiàng)目完成后,及時對審計工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;

        (6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

        (7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項(xiàng),為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;

      審計部崗位職責(zé)5

        (一)經(jīng)理

        1、負(fù)責(zé)審計部全面工作的組織和管理,有效推動集團(tuán)審計監(jiān)督機(jī)制的正常運(yùn)行;

        2、負(fù)責(zé)審計工作中與集團(tuán)公司其他職能部門及項(xiàng)目公司、專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通;

        3、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)審計工作規(guī)章制度和審計操作規(guī)程,并組織實(shí)施;

        4、負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃,確定內(nèi)部審計工作重點(diǎn),并負(fù)責(zé)審計項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn);

        5、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項(xiàng)目實(shí)施,掌握集團(tuán)經(jīng)營管理中帶傾向性、普遍性的問題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息;

        6、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況,并向董事會匯報;

        7、負(fù)責(zé)并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;

        8、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計方面的咨詢工作,為被審計單位提供管理咨詢服務(wù);

        9、負(fù)責(zé)組織審計專業(yè)知識學(xué)習(xí),加強(qiáng)部屬的培養(yǎng)和審計團(tuán)隊(duì)建設(shè);

        10、負(fù)責(zé)組織完成集團(tuán)公司董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作。

        (二)副經(jīng)理

        1、協(xié)助部門經(jīng)理對本部門進(jìn)行管理,推動審計工作的順利開展;

        2、協(xié)助部門經(jīng)理制定集團(tuán)內(nèi)部審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法,并具體負(fù)責(zé)實(shí)施;

        3、協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計計劃,負(fù)責(zé)項(xiàng)目審計實(shí)施計劃和審計方案的制定和實(shí)施;

        4、協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專題審計活動;

        5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計工作的實(shí)施,負(fù)責(zé)審計工作底稿的復(fù)核,審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作;

        6、負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

        7、協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn);

        8、完成上級交辦的其他工作。

        (三)審計員

        1、參與集團(tuán)審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法,以及年度審計計劃、項(xiàng)目審計實(shí)施計劃、審計方案的編制等工作。

        2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項(xiàng)審計工作底稿的編制;

        3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;

        4、負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

        5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

        6、完成上級交辦的其他工作。

      審計部崗位職責(zé)6

        榮懷集團(tuán)審計部經(jīng)理榮懷集團(tuán)有限公司榮懷集團(tuán)有限公司,榮懷崗位職責(zé):

        1、制訂集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

        2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項(xiàng)資金的使用等進(jìn)行審計,匯報。

        3、監(jiān)督檢查集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)報表等進(jìn)行審計,檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

        4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

        5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項(xiàng)審計。

        6、受理投訴及檢舉事項(xiàng),檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

        7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤整改。

        8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

        任職要求:

        1、本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

        2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

        3、5年以上集團(tuán)型企業(yè)從事風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有上市公司審計經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

        4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。

      審計部崗位職責(zé)7

        職責(zé)描述:

        1、在部長的.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對集團(tuán)所屬公司(部門)的財務(wù)審計工作。及時與各部門進(jìn)行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。

        2、規(guī)范財務(wù)運(yùn)行體系,對集團(tuán)各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報表分析進(jìn)行監(jiān)督。

        3、對集團(tuán)公司開發(fā)的新項(xiàng)目督促財務(wù)部門可行性經(jīng)濟(jì)分析并對其分析結(jié)果進(jìn)行審計。

        4、對集團(tuán)各公司進(jìn)行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的利用。

        5、對集團(tuán)各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。

        6、監(jiān)督各司各部績效考核財務(wù)指標(biāo)的制定;參與集團(tuán)公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。

        7、抽查審核項(xiàng)目成本控制,提出降低成本控制措施。

        任職要求:

        從事審計3年以上,財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗(yàn),

      審計部崗位職責(zé)8

        第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

        第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項(xiàng)目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

        第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項(xiàng)目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

        第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

        第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

        第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計部崗位職責(zé)9

        審計部經(jīng)理崗位職責(zé):

        1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項(xiàng)工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項(xiàng)目的投資。

        2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟(jì)對比等工作。

        3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

        4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

        5.負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價,進(jìn)行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟(jì)對比工作。

        6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。

        7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。

        8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

        9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。

        10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

      審計部崗位職責(zé)10

        1、主持審計部日常工作;

        2、組織制定、實(shí)施賽格股份公司年度審計工作計劃;

        3、組織協(xié)調(diào)、實(shí)施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計項(xiàng)目;

        4、組織實(shí)施賽格股份公司安排的股東審計項(xiàng)目;

        5、組織實(shí)施賽格股份公司總部經(jīng)濟(jì)合同的價格審核;

        6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財務(wù)情況的分析及預(yù)警工作;

        7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計工作;

        8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。

      審計部崗位職責(zé)11

        1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

        (1)對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估;

        (2)對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

        (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

        (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

        2、其他職責(zé):

        (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

        (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

        (3)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實(shí)際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價;

      審計部崗位職責(zé)12

        一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編。

        二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施

        二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

        三、稽核各信用社營運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

        。

        四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融醫(yī)士。

        五、維護(hù)國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

        六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

        七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

        八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作,范文《農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編》。

      審計部崗位職責(zé)13

        1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

        2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

        3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

        4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

        5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強(qiáng)

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;

        2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項(xiàng)管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價;

        3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計,以及各類專項(xiàng)財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

      審計部崗位職責(zé)14

        審計部經(jīng)理中南集團(tuán)-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團(tuán),中南集團(tuán)-中南高科職位描述:

        1、審核各項(xiàng)目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進(jìn)建議

        2、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的審計計劃,準(zhǔn)時高效的完成國內(nèi)各項(xiàng)目公司的審計復(fù)核工作

        3、評估各項(xiàng)目公司的財務(wù)和商業(yè)風(fēng)險,實(shí)行并推廣企業(yè)風(fēng)險管理計劃

        任職要求:

        1、會計師職稱或相關(guān)資格

        2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求

        3、掌握財務(wù)審計的理論和方法,能獨(dú)立、客觀公正的進(jìn)行內(nèi)部審計

        4、具有較強(qiáng)的應(yīng)變力、出色的工作能力及團(tuán)隊(duì)合作能力

      審計部崗位職責(zé)15

        一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

        二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

        三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項(xiàng)稽核,做到序時稽核有匯報,專項(xiàng)稽核有報告。

        四、草擬稽核審計實(shí)施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

        五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

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