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      應收會計工作職責

      時間:2023-03-05 17:12:37 工作職責 我要投稿

      應收會計工作職責(15篇)

      應收會計工作職責1

        1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

      應收會計工作職責(15篇)

        2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

        3、每天登記應收賬款回款情況,在系統進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

        4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發票,實時跟進回款;

        5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款,及時清算同關聯公司的'往來款項;

        6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

        7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內部核銷,跟進廠家未核費用;

        7、上級領導安排的其他工作。

      應收會計工作職責2

        1、 負責與客戶對賬;

        2、 負責出銷量數據。錄入金蝶系統;

        3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用;

        4、 負責出季度,年度營銷數據的基礎數據、;

        5、 負責出代理商核銷數據,每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據;

        6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作;

        7、 負責更新代理商回款任務并與商務部出的任務回款進行核對;

        8、 負責每天對業務系統里的`出貨單、退貨單,進行及時審核、入賬;

        9、 負責收集線上與線下導開票明細并發給出納進行開票;

        10、 負責登記線上渠道服務費臺賬;

        11、負責商標,檢測報告,資質,銷售合同的管理

        12、 負責上級領導安排的其他事情。

      應收會計工作職責3

        1、負責產品成本預算;

        2、實際產品成本核算,成本分析;

        4、成本費用歸集與核算;

        5、制作相應的會計憑證;

        7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的`核算)

        8、各部門的日常費用審核;

      應收會計工作職責4

        1.完成進項發票登記

        2.協助領導完成應收應付賬款核對

        3.供應商和客戶合同的`制作、打印、回傳

        4.應收賬款的催收

        5.產品庫存/購銷合同

        6.運費核算

        7.進銷匹配,產品開單

        8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

        9.兼開票專員工作

      應收會計工作職責5

        1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

        2、嚴格控制成本,促進增產節約人,增收節支,提高企業的'經濟效益

        3、協助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫,進行有關盈虧預測工作

        4、參與存貨清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況時行不同的處理

        5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的進貨數量,進行統計,審核。

        6、核算產品的單件成本

        7、月初與供應商,以及外發加工廠對帳

        8、及時完成領導交辦的工作

      應收會計工作職責6

        1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

        2.審傳遞過來應收帳款時,要及時的'進行整理和登記并放好;

        3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認;

        4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務負責人;

        5.核對到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;

      應收會計工作職責7

        1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》,跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理,確保營業款及時回收;

        2、 每日關注收款方式變動情況,及時向門店了解相關營銷活動,并進行相關賬務處理;

        3、及時完成應收賬款的`核對及核銷;

        4、每月完成銀行對賬,每月月結時依據出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調節表》;

        5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表;

        6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;

        7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;

        8、每日核對各門店POS收銀數據,BW報表數據,SAP過賬數據,編制《儲值卡發行消費核對表》;

        6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

        7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。

      應收會計工作職責8

        1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發票,記賬憑證;

        2、負責應收款項的結算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;

        3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;

        4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;

        5、進行賬齡統計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;

        6、對客戶的'信用情況進行整理和分析,為企業的的賒銷政策提供依據;

        7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

        8、公司交辦的其他工作。

      應收會計工作職責9

        1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

        2、開具增值稅發票;

        3、應收賬款的憑證的`編制、應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作;

        4、應收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業務員進行回款管理,應收賬款管理制度的完善及執行。

      應收會計工作職責10

        A.根據銷售合同對每個客戶建立臺賬管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收賬款;

        B.認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收賬款明細臺賬;

        C.收款記賬及應收賬款管理;

        D.負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的.合同及時進行上報;

      應收會計工作職責11

        1、根據審核后的憑證,編制會計憑證,包括現金、銀行存款、應付賬款等賬務處理,協助應付模塊結賬;

        2、協助出納現金盤點,銀行對賬工作;

        3、審核簽收發票等,審核發票、訂單、入庫等勾對信息,正確核算應付、預付賬款,督促采購訂單錄入價格,保證收到的.采購發票價格、數量與訂單,入庫信息一致,確保采購價格核算準確,督促物料報賬,督促采購報賬;

        4、及時核對供應商往來賬目,核對其他往來類科目明細賬,審核供應商信息,賬期等;編制、審核應付清單;

        5、預付賬款管理,督促催收發票;登記、審核模具付款清單;

        6、進口采購業務跟蹤處理;

        7、負責采購合同檔案管理;

        8、負責園區的統計報表、年檢等工作;

        9、協助負責關務等工作;

        10、領導交辦的其他事項。

      應收會計工作職責12

        1、負責銷售收入開票的開具或復核;

        2、增值稅進項發票的`跟催、認證,對合同信息的整理、分類、歸檔;

        3、負責賬款對賬及分析工作,定期進行對賬,對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析,并根據集團要求,編制各類賬款分析報表;

        4、每月憑證錄入;

        5、進銷存倉庫的管理;

        6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

      應收會計工作職責13

        1.根據公司政策跟進客戶應收款項

        2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

        3.與客戶保持緊密聯系,協調內部資源配合應收款項事宜

        4.按照公司流程核銷收款

        5.在系統中進行發票數據的整理

        6.其他相關的財務工作

      應收會計工作職責14

        1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

        2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發票,跟進預付賬款的'到貨及發票情況;

        3、付款及信息發布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;

        4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

        5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;

        6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

        7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

        8、協助經理進行其他財務工作事項。

      應收會計工作職責15

        1、審核付款申請,并編制相應會計憑證;

        2、定期進行應付及預付款項的對賬工作,應付賬款賬齡分析;

        3、供應商往來賬賬單的核對;

        4、做好相關業務單據的整理,歸檔,保管工作;

        5、及時完成上級安排的.其他工作。

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