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      公司差旅費報銷

      時間:2024-03-02 23:39:39 好文 我要投稿
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      公司差旅費報銷

      公司差旅費報銷1

        因原公司及其所屬各單位制定的差旅費報銷標準不盡相同,為統一差旅費報銷標準并規范其報銷程序,特制定本辦法。

      公司差旅費報銷

        一、報銷程序

        1、出差須填寫出差計劃表,詳細寫明出差事由、人數、時間、路線、交通工具,報部門負責人、分管領導批準簽字同意后,方可借支差旅費。出差期間因特殊情況須改變原計劃中的某項內容,應征得分管領導同意,否則不屬于原計劃內容發生的差旅費不予報銷。

        2、出差人員返回后,應在一周內與財務部結算出差費用。結算時,應按《差旅費報銷單》所列各項內容認真填寫,并將出差期間發生的交通費、住宿費等憑據附后。報銷單應有出差人、部門負責人、分管領導、財務經理簽字(如幾人共填一張報銷單的,出差人員均應在“出差人”處簽字)方可報銷;如報銷金額屬總經理審批權限范圍的.,應由總經理審簽后方可報銷。

        3、公司員工及中層管理人員出差,原則上只能乘坐火車硬座或硬臥、汽車、輪船三等艙。如確需乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上(含二等艙)的,必須經公司總經理批準。

        二、報銷標準

        1、差旅費(含住宿費、住勤費、途中補助費、短途交通費)原則上實行包干制。包干標準如下

        ⑴、住勤費

        地區

        職別

        特區

        大城市、

        省會城市

        一般地區

        省外

        省內(200公里以內)

        省內(200公里以上)

        公司領導

        270

        200

        180

        120

        140

        公司中層

        190

        135

        120

        90

        100

        其余人員

        150

        105

        90

        70

        80

        住勤費報銷必須附有出差地的住宿發票。

        ⑵、途中補助費

        乘坐火車、輪船途中補助每人每天90元,乘坐飛機當天未住宿的,每人每天70元。

        2、各部門各級人員出差地點距成都單程30公里以上、100公里以內當天返回的,可報銷誤餐補貼每人每天20元,出差地點距成都單程100公里以上當天返回的,可報銷誤餐補貼每人每天40元。

        凡從公司到成都市內范圍及郫縣范圍辦事的,不報銷誤餐補貼。

        3、經公司領導批準安排參加的省外各型會議的人員差旅費報銷標準,視會議具體情況而定:

        凡會議統一安排食宿的,出差人員可持會議出具的正式報銷憑據據實報銷。

        凡會議統一安排住宿未安排伙食的,出差人員可持會議出具的住宿正式報銷憑據據實報銷,另報銷會議補助費每人每天50元。

        營銷中心人員差旅費報銷辦法可由營銷中心參照公司標準,視自身實際情況另定。

        此辦法從20xx年1月1日起執行。

      公司差旅費報銷2

        為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:

        一、公出人員交通費

        1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。

        2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

        3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。

        二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:

        人員:

        部門經理以上人員

        副科長以上人員、高級職稱人員

        其他人員

        地區:

        直轄市、計劃單列市:

        實報實銷150 100

        省會城市:

        實報實銷120 80

        其他地區:

        實報實銷100 60

        1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

        2、在本市區公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

        3、歡迎您訪問 公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。

        4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。

        5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。

        6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

        7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的'地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發生費用自理。

        三、報銷票據:公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。

        四、報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節給予50元以上的處罰。

        五、本規定自8月1日起執行,以前有關規定與本規定有抵觸的,均按本規定執行。

      公司差旅費報銷3

        一、總則

        1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

        2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

        3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

        二、報銷標準

        崗位職務

        出差工資

        住宿費

        交通費

        生活補助

        電話補助

        出差補貼

        1

        總經理

        出勤工資

        據實

        據實

        據實

        ——

        100元/天

        2

        辦公人員

        出勤工資

        25元/天

        據實

        15元/天

        10

        40元/天

        3

        施工領隊

        出勤工資

        25元/天

        據實

        15元/天

        10

        40元/天

        4

        施工隊員

        出勤工資

        25元/天

        據實

        15元/天

        5

        25元/天

        說明:

        1、出差工資

        按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

        2、出差住宿費

        (1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

        3、交通費:

        (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

        (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

        (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

        (4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

        4、生活補助

        客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

        5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

        6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

        7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

        8、行政、采購、辦公人員出差:

        按領隊標準報銷差旅費。

        9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

        三、差旅費報銷程序

        1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

        2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

        3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

        4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

        5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

        6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

        7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

        四、差旅費票據要求

        1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

        2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫《票據清單》,對每一張交通票據做出說明。

        3、發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的',應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

        五、其他要求

        1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

        2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

        3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。

        4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

        5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一

        經發現,取消其所有津貼。

        6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

        7、出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

        8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

        9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

        10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

        11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

        12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

        13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。

        14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

        15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

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