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      供應商管理制度

      時間:2025-12-03 17:20:58 好文 我要投稿

      供應商管理制度通用[15篇]

        在現在的社會生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編精心整理的供應商管理制度,希望對大家有所幫助。

      供應商管理制度通用[15篇]

      供應商管理制度1

        食品原料采購驗收的管理制度為了規范原料驗收管理,根據廚房生產要求,廚房對供應商所送的原料的認可和接受。保證廚房生產質量,有效地控制生產成本。因此,規定驗收程序和要求,使用有效的驗收方法,明確驗收程序,保證驗收工作循序漸進,減少驗收的隨意性確保進貨質量,對驗收工作加以完善,而制訂本制度。

        一、驗收人員的基本素質與要求、

        1、熱愛原料驗收工作,對企業有較高的忠誠度。有良好的職業道德和較強的責任心。在任何情況下都能做到忠于職守,堅持原則,秉公辦事,勤懇踏實,認真負責,以公司利益為重,不圖私利。

        2、熟悉食品原料品質特點和質量要求,掌握原料基礎知識,采購規格與標準,能夠運用科學的方法和豐富的經驗對各種原料的品質進行恰當的檢驗鑒定,準確界定原料的品質等級等。

        3、熟悉飯店采購原料的程序,與采購過程有關的財務制度和有關的經濟合同,價格,質量和食品衛生等國家法律法規的規定,尤其對本公司制定的[食品原料采購質量規格書]能夠很好的運用,嚴格執行,能夠熟練使用各種現代檢驗原料品質的工具,儀器,設備等。

        4、能夠嚴格按規定填寫各種表格,單據,并及時傳遞到相應的部門。具有處理因原料質量不合格與訂貨價格,數量不符等原因而與供貨單位協商退貨的能力,以及對一些突發事件的`應對處理能力5、定時間,安排適當的驗貨時間。盡量不要無間斷的驗貨,疲勞驗貨,驗收員不得找人替代,集中時間,集中精力,保證驗貨質量。

        6、具有良好的個人衛生習慣,講究驗收環境的清潔衛生,保持自身的身體鍵康,并符合國家規定的衛生防疫標準。

        二、食品原料采購驗收的程序

        1、根據定購單上的數量,重量對供應商送來的或采購員購來的貨物,仔細核對數量,質量是否相等,防止接收的原料過多造成浪費或短少影響營業。2、按照[食品原料驗收規格表],對各種原料的品種,規格,質量嚴格把關,防止不合格食品混入廚房。

        3、對于不合格的食品原料如質量,數量或價格未達到所規定要求者,驗收人員則應拒絕驗收,及時辦理退貨手續。屬于自購的應由當事人承擔責任。

        4、驗收員應認真檢查各種食品原料,防止供應商以次充好,或將變質,腐爛,有異味,注水等劣質食品進入廚房,由于質量問題退貨的原料,應要求供應商及時補充。

        5、將食品原料驗收合格后,將驗收的內容,數量結果記錄在每天的驗收單上,并與供應商作好核對工作,雙方簽字認可。

        6、將驗收合格的貨物送到倉庫或廚房,妥善保管,當天將驗收單據交由用貨部門簽字[廚師長]認可,堅持按照先進先出的原則,避免食品因存放時間過長導致浪費。

      供應商管理制度2

        一.總則

        1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

        2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        二.管理原則和體制

        1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。

        2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

        3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

        4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

        5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

        三.供應商的篩選與評級

        公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

        1.質量水平。包含:1)物料來件的優良品率;2)質量保證體系;3)樣品質量;4)對質量問題的處理。

        2.交貨能力。包含:1)交貨的及時性;2)擴大供貨的彈性;3)樣品的及時性;4)增、減訂貨貨的批應能力。

        3.價格水平。包含:1)優惠程度;2)消化漲價的能力;3)成本下降空間。

        4.技術能力。包含:1)工藝技術的先進性;2)后續研發能力;3)產品設計能力;4)技術問題材的反應能力。

        5.后援服務。包含:1)零星訂貨保證;2)配套售后服務能力。

        6.人力資源。包含:1)經營團隊;2)員工素質。

        7.目前合作狀況。包含:1)合同履約率;2)年均供貨額外負擔和所占比例;3)合作年限;4)合作融洽關系。

        具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

        篩選程序。

        1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各明確提出5~10家候選供應商名單;

        2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

        3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

        4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

        四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的',請其繼續改善,保留其未來候選資格。

        五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

        六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

        七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

        八.管理措施

        1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

        2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

        3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

        4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

        5.公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

        6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。

        九.附則

        本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。

      供應商管理制度3

        第一章:總則

        第一條:為進一步規范入網后的合格供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定,結合公司實際,特制定本辦法。

        第二條:本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

        第三條:xx集團對合格供應商實行歸口統一管理,合格供應商檔案資料及日常考核資料(以下統稱檔案資料)有分公司采購部工作人員收集和完善,合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核,建庫及管理工作。

        第四條:供應商管理堅持以下原則:

        (一)薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則;

        (二)供應商資源內部共享,合格供應商優先使用原則;

        (三)常用供應商必入庫原則;

        (四)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

        第五條:合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行,合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

        第二章:管理機構和職責分工

        第六條:為加強供應商管理工作,成立合格供應商管理辦公室(以下統稱辦公室)統一由集團總經理負責。

        第七條:合格供應商管理職責劃分

        (一)分公司物資供應部或采購部(以下統稱采購部)職責:

        1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法,經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督;

        2、對供應商進行入網推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

        3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察;

        4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督;

        5、及時反饋合格供應商的投標合格率,價格情景,供貨質量,銷售業績,交貨情景,售后服務,用戶投訴等履約信息。

        6、收錄和維護合格供應商信息,對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理;

        7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

        8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

        (二)合格供應商管理辦公室職責:

        1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法;

        2、辦理合格供應商入網,入庫、退網;

        3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果;

        4、負責處理合格供應商的質疑和投訴,協調解決供應商管理過程中的重大問題。

        6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作;

        6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作;

        7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為;

        8、其他相關工作。

        第三章:供應商分類

        第八條:供應商分為四類:合格供應商,不合格供應商,內部供應商、臨時供應商。

        (一)合格供應商:經審核經過入網條件的,辦理入網手續的供應商;

        (二)不合格供應商:經審核未經過入網條件的供應商;

        (三)內部供應商:是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系,能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

        (四)臨時供應商:除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商,一般情景下等同于合格供應商。

        第四章:檔案管理

        第九條:辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理,辦公室只負責管理電子檔案。

        第十條:合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括:供應商入網資格預審的'所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

        第十一條:對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核,辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條:合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

        第五章:合格供應商日常考核評價

        第十三條:對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商亦參與考評。

        第十四條:采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

        第十五條:對合格供應商在日常業務往來中發現的問題,采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室,由其匯總整理后上報xx集團。

        第十六條:對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。

        (一)xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

        (二)xx集團合格供應商年度考核評價程序:

        1、辦公室發布合格供應商考核評價通知;

        2、各部門根據通知要求,對合格供應商進行考核評價,考核結果按要求報送辦公室。

        3、辦公室根據考核結果,結合日常考核信息掌握情景,根據是否需要,牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

        第十七條:對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

        第十八條:合格供應商年度評價等級確認

        合格供應商年度評價分別評出三個等級:優秀合格供應商得分≥90分;合格供應商70≤得分<90分;不合格供應商得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

        第六章:供應商退網

        第十九條:發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,取消合格供應商資格,并可隨時終止其在xx集團的供應業務,及時清理出網包括年審不合格的供應商,供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

        (一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的;

        (二)供給虛假認證材料的;

        (三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的;

        (四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的;

        (五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的;

        (六)擅自變更或者終止供貨合同的;

        (七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的;

        (八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題,并造成后果的;

        (九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的;

        (十)其他違反法律、法規和規章的。

        對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將進行嚴肅職責追究。

        第二十條:合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

        第七章:附則

        第二十一條:發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

        第二十二條:本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

        第二十三條:本辦法自下發之日起開始執行。

      供應商管理制度4

        為適應現代商業的發展和需要,加快商品高效、安全的物流運轉,及實現一個全面合理倉庫管理運作工作,所以特制訂以下條例:

        1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入,對于非工作人員不得隨便入內,商場營業人員領貨需開調撥單和主管(營運領班)跟著一起進入,由倉管人員統一查找、配發,倉庫內一切工具借用需填借用單。

        2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單,并且嚴格服從倉庫人員的.合理安排,不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

        3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退(特殊情況有主管或領班安排后方可下班),如有事假、病假需向主管當面請事、病假,并且按公司有關規定出示有關證明、電話,捎假無效。

        4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品,如有發現,一次罰款50元,情節嚴重者,按公司有關規定處理。

        5、對于供應商、業務人員未經上級領導批示,不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨,違者將給予50至200元的罰款。

        6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規定收貨,對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。(超過訂貨時間,如公司急缺需報采購領班批示后方可)。

        7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯,或行或線(特殊商品除外)。

        8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道,破爛隨便丟棄現象,商品要做到先進先出,由內到外的程序。

        9、做好“三防”工作,即(防火、防盜、防水)和協助有關部門做好防鼠、防蟲工作。

        10、對于打開滯銷、變質、發霉、破損商品,根據其程序、數量,及時向采購部或上級領導部門上報處理。

        11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統。

        12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品,如有發現按公司規定論處,情節嚴重將交司法部門處理。

      供應商管理制度5

        企業產權轉移的過程中,我們經常能看到檔案隨資產移交的消息。然其實質,這些檔案在移交的同時則伴隨著一種企業檔案信息的有償轉讓。單位開始實行分房貨幣化制度,買了房的職工需提供購房審批表才能申請住房補貼,我們公司的一位職工去當地一家房地產管理部門復印一份審批表,一花就是三十幾元,該職工大概了解了一下費用內容,包括復印費、服務費、檔案利用保護費等,項目合理,效益可觀。我們十分贊嘆該單位的生財之道,同時又不得不關注一個曾經一度成為熱點的議題:檔案的有償服務。

        任何現象的出現都有其合理性,企業檔案管理出現商業化傾向也有其必然性。

        主觀上,經濟利益至上正逐漸成為企業檔案管理的一個新共識。企業商業化管理的最大特點是一切活動以盈利為宗旨。目前,不管是企業領導層還是檔案部門正在逐漸達成一個共識:企業的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開,也就是在這樣一種意識的引導下,企業檔案管理正逐步呈現商業化管理趨勢。

        1、檔案信息商業化管理趨勢的出現和存在有其合理性。

        目前,一些企業認為,在市場經濟條件下企業的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開。為了盈利,企業必然遵守商業化管理規則,作為企業的一項附屬管理工作,企業的檔案工作則勢必自覺配合企業的各項經濟活動,在配合的同時也意味著在同步遵從企業的商業化管理規則,并因此得出結論,檔案信息商業化管理趨勢的出現和存在有其合理性。另外,有一個現象不容忽視:在新的市場經濟條件下,為了適應企業市場競爭的要求和檔案部門自身利益競爭的需要,企業檔案工作的管理理念正出現明顯的變化———更注重短期實效而非長遠的保存價值、更注重經濟效益而非傳統的管理目標、更注重本部門的利益回報(主要是本部門地位的鞏固和相應的物質回報)而不僅光作無償貢獻。

        2、企業對檔案工作的重視程度和人力、物力投入應更多地與檔案部門提供的有效服務或創造的效益相掛鉤,而且企業檔案部門所作貢獻的量化效果越好得到的關注也越多、越快。

        在企業積極投入市場經濟活動的同時,企業的檔案工作領域不可能存在真空。目前企業對檔案工作的投入普遍減少,這主要與檔案工作對企業的創利奉獻能力密切相關。企業以經濟建設為中心,企業活動的總原則是最大程度地獲取利潤,企業首先遵循的第一條原則就是用最少的報酬支出換取最大限度的利益回報,這一特點在市場經濟高度發達的今天尤為顯著。這一特點還充分左右著企業對各項工作的關注程度和物質、人力投入多少。這一特點還直接導致了一些企業在加強某些關鍵環節力量的同時削弱在大多數時候只出不進的檔案部門,并體現在企業領導層對不同種類檔案的不同重視程度上?押在越來越關注科技檔案、會計檔案的同時,放松對其他種類檔案的管理。科技檔案、會計檔案由于受多種原因的影響,在同等條件下,對企業的整體貢獻正在增大,而同時文書檔案等其他檔案由于非直接與經濟效益掛鉤等因素,對企業的貢獻特別是經濟利益貢獻方面相對遜色。事實上,作為企業檔案的一部分,文書檔案更多的體現其社會價值、歷史價值,對企業的市場競爭的關聯并不密切。企業的領導層在完整估量各種檔案對企業的貢獻遠景后作出了符合企業利益的又一抉擇:把投入的天平傾向科技檔案和會計檔案。總之,企業希望其每一項工作包括檔案工作都能為盈利服務,最好能直接帶來盈利。

        客觀上,關于企業檔案工作商業化管理的功利傾向的現實意義:

        1、商業化管理不僅為檔案的發展提供了必需的資本支持,更為檔案部門贏得生存關注。

        市場經濟條件下,檔案工作自身發展需要關注利益回報。長期以來檔案工作的附屬性、依賴性、被動性等特性為市場經濟條件下企業檔案工作被輕易削弱埋下了伏筆,更為檔案工作的發展帶來了制約。歷經了失落與壓力之后,企業的檔案部門著手努力適應新的發展趨勢,并從最初的無奈選擇發展到部分企業的積極開發檔案工作市場化途徑,比如信息有償轉讓或共享等,特例是出售商業機密。但不管怎樣,白貓黑貓會抓老鼠就是好貓,企業檔案部門正在積極應對。

        2、事實上,企業檔案部門完全擁有直接創造經濟利益的條件。

        長期以來,在企業的經濟建設中也多數以低調出現,很少有成為企業經濟建設新生力量的欲望和理念,也很少有人去考慮檔案部門能不能去賺錢的問題。

        (1)檔案部門完全可以改變只出不進的這種觀念。檔案部門在為企業內部管理和經濟建設提供有效憑證和參考時,這種服務完全可以作經常性的公開量化處理,以引起合理的有效的關注。過去,檔案系統總以自居,以默默無聞為榮,甘心做個配角,但默默無聞對于適應市場經濟條件下的競爭機制是絕無益處的。舉個例子,一件產品從開發研究到投產、投放市場直至盈利,積聚了從科研部門、管理部門、生產部門、營銷部門的大量心血,也同樣少不了檔案部門的貢獻,特別是產品的更新換代,更少不了對源頭產品的檔案的有效利用,而為維護產品檔案的核心信息的安全,檔案部門也承擔了相當大的壓力。而在慶功會上,有多少人會想起檔案部門,幾乎沒有。這有點尷尬、有點悲哀,但卻是一個不爭的事實。這就需要檔案部門首先自己站出來,要求在分攤產品成本時,把檔案部門在這方面的付出計入成本,在計算利潤時也同樣應有檔案部門一份,這樣一來多少可以打消一些員工心中檔案部門只出不進的傳統觀念。

        (2)企業的檔案部門完全可以以合理的方式向外提供有償服務。我們的企業早已面向社會,企業的'檔案部門也應以積極的態度和行動面向社會、走向社會。面對競爭和壓力,我們這些企業檔案人不得不思考一些檔案利用方面的問題:我們的利用工作究竟做得怎樣,該怎么做,我們能讓外界了解多少,我們如何讓外界了解我們。作為企業的一部分,我們的工作重心永遠首先是企業本身,但在完成為企業做好服務工作的同時,檔案部門還完全可以以適當的方式證明自身的另一種價值:我們的檔案可以在不影響企業利益的前提下為社會服務、為公眾服務,而且可以是有償服務;檔案工作的延伸服務為檔案部門的發展開辟了一個良好的新起點。檔案部門往往擁有一些相當不錯的設施和技術,如復制、修裱技術、圖文的繪制、曬制整理裝訂等,完全可以用于謀利。比如文中開頭提及的購房審批表的有償使用,比如社會各界需要的本企業可以公開的信息的有償服務或轉讓,這些不僅可以使檔案部門為企業謀得利益,更可以借以提高檔案部門的地位,并為檔案部門自身建設提供良好的經濟基礎。《中國檔案》20xx年第3期《勇闖市場天地寬———首鋼設計院檔案處改為股份制公司》一文中所載首鋼設計院檔案處的成功改革就是很好的例證,改革不僅使新公司在一年內擁有了94萬元收入,且良好的經濟效益進一步促進了檔案管理工作的發展。一年來,該公司用經營所得資金投資39萬元改造檔案庫房、購置設備,大大提高了檔案現代化管理水平,使企業的檔案工作步入了良性循環。

        社會在變,企業在變,為了很好地適應企業發展的需求,企業的檔案部門也在不斷的變革。企業檔案工作的商業化管理傾向的出現應該說是一個順應企業檔案工作發展歷史潮流的好現象,但恰如任何一種新生事物的出現必然伴隨著一些疑問和難點,企業檔案的商業化管理又有一個尚待完善的過程,也有一些需要理清的問題。

        首先,要活力還是要秩序的問題。商業化管理的一大特點是:盈利和價格相對自由定位,管理模式和理念的不斷更新換代乃至標新立異。這就是說企業檔案工作的商業化管理將與傳統檔案管理理念下的集中統一化、規范穩定化的價值觀念和管理制度產生矛盾,而共同的價值觀又是維系事業興旺發達的生命線。這就是說,在企業檔案商業化管理發展過程中,怎樣與現有有關檔案法規的合理銜接將十分重要。我們既要尊重歷史發展的需要,使企業的檔案管理充滿活力,給企業以更多的自,同時又要使企業的檔案管理遵循檔案專業發展的整體要求,努力使企業檔案工作在法律法規沒有禁止的范圍內進行,使企業檔案工作既有活力又有序變革。

      供應商管理制度6

        1.0 目的

        為了加強對供應商的管理,完善供應商選擇、評估及考核,特制定本制度。 2.0 范圍

        本制度適用于本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責

        3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估,合格供應商的檔案建立及考核。

        3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。

        3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。

        3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。

        3.5供應部負責供應商評估及考核結果的`審核及本制度的審核確認。

        3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。

        3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。 4.0 內容

        4.1供應商的選擇

        4.1.1采購員根據采購部門提供的采購產品特性導向選擇采購類別

        及方法,并據此進行采購信息收集。

        4.1.2采購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。

        4.1.3產品信息收集:由提出采購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、采購數量等;

        4.1.4市場行情調查:根據專業網站論壇、行業報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關采購物品的市場行情調查;

        4.1.5供應商資料收集:對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集;

        4.1.6替代產品資料:根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集;

        4.1.7核定資金預算:確定公司財務方面的資金預算。

        4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。(相關證明材料需依類別備附)

        4.2供應商的評估

        4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施(詳見《采購控制程序》)。

        4.2.2索樣:根據需要的產品圖紙、性能指標等參數,要求供應商按要求提供樣品。

        4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認后,由采購員依相關采購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任,財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行采購項目評估。

        4.2.3.1供應商的合法資質:對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。

        4.2.3.2ISO管理體系認證證書:對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。

        4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明:根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估;根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。

        4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況:根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。

        4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估后的供應商評估情況提交總經理批準。

        4.2.5如審批結果合格后,則轉入合格供應商進行請購作業,并建立《合格供方名錄》;如審批結果不合格,則根據采購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。

        4.3供應商的考核

        4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。(如遇重大質量問題或事故時,可立即對供應商實施考核)

        4.3.2由采購員依相關采購考核項目收集相關考評資料報供應部經理,供應部經理依資料內容召集相關人員進行采購過程考核。

        4.3.2.1考核項目和方法

        1) 價格:依多家供應商價格比參數值進行考核。

        2) 服務:依服務滿意度調查結果進行考核。

        4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類:共分A好、B一般、C差三類。

        4.3.3.1評為A類供應商,選擇加強合作;

        3) 4.3.3.2評為B類供應商,選擇減少合作;

        4.3.3.3評為C類供應商,選擇直接淘汰。

        5.相關文件

      供應商管理制度7

        供應商送貨管理制度

        一、 目的:為了進一步協調、促進供需雙方關系,確保已進入我

        司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。

        二、 適用范圍

        適用于供應商送貨環節的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

        供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。

        送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區域;業務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

        供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

        供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

        供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區域內;

        當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的',供應商送貨人員負責承擔。

        供應商辦理完業務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。

        供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。

        供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區,否則,我司保安有權拒絕放行。

        10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

        《倉儲部管理人員通迅錄》。

        11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

        準。

        倉儲部 20xx/3/11

        附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

        倉儲部管理人員通迅錄

      供應商管理制度8

        1目的

        為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

        2范圍

        本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

        3職責

        各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

        4資料

        4、1管理原則和體制

        4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

        4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

        4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

        4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

        4、2供應商的`評定資料

        4、2、1資質鑒定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。

        4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

        4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

        4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

        4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。

        4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

        4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

        4、3供應商評定步驟

        4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

        4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。

        4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

        4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續3家。

        4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選取和優惠待遇。

        4、6管理措施

        4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。

        4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

        4、6、3各單位應用心開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

      供應商管理制度9

        1、目的

        為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

        2、范圍

        本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        3、職責

        采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

        4、內容

        4.1、管理原則

        4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

        4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

        4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

        4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。

        4.2、供應商的評定內容

        4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

        4.2.2、產品質量水平評定。包括:

        (1)物料來件的優良品率;

        (2)樣品質量;

        (3)對質量問題的處理。

        4.2.3、交貨能力評定。包括:

        (1)交貨的及時性;

        (2)擴大供貨的彈性;

        (3)樣品的及時性;

        (4)增、減訂貨貨的批應能力。

        4.2.4、技術能力評定。包括:

        (1)工藝技術的先進性;

        (2)后續研發能力;

        (3)產品設計能力;

        (4)技術問題的反應處理能力。

        4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

        (2)配套售后服務能力;

        (3)服務態度。

        4.2.6、合作狀況評定。包括:

        (1)合同履約率;

        (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

        (3)合作年限;

        4.2.7、價格評定。包括:

        (1)優惠程度;

        (2)消化漲價的能力;

        (3)成本下降空間。

        4.3、供應商評定步驟

        4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

        4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的.供應單位進行考查,形成考查報告。

        4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

        4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

        4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

        4.6、管理措施

        4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

        4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

        4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

      供應商管理制度10

        我國當前處在社會轉型時期,經濟體制改革的深入導致經濟成分的多元化,企業的所有權和經營方式呈現出多元化的特點。原有計劃經濟體制下“一刀切”的傳統檔案管理模式開始受到沖擊,文件、檔案管理也表現出了多元化的需求特點。據了解,從20世紀90年代起,我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現了提供商業性、社會化的文件、檔案管理服務的中介機構。筆者選擇國有檔案中介機構的典型之一,某市檔案事業服務中心進行實地調研,目的是通過典型調查,了解和分析我國檔案中介機構的發展狀況和特點,思考并探索商業性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。

        檔案事業服務中心的基本情況

        某市檔案事業服務中心(簡稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業單位,主要職責是向社會提供檔案、代管、整理、復制和檔案業務咨詢等服務。中心租用了檔案館的庫房,庫房裝具包括鐵質五節柜、檔案架、紙箱等。庫內設施齊備,包括空調、防火設施、消防通道、防盜設施等。

        中心的客戶主要有兩類,一是機構類客戶,數量多達幾十家,包括政府機關、企業(國企、民企、私企、股份制企業兼有)和事業單位;二是個人客戶,數量有數十人,均為普通民眾。

        中心業務目前以寄存為主,以前曾有的代整、數字化業務由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉移。其業務流程主要分三步:首先,客戶與中心簽訂協議。中心制有標準格式的協議書,內容涉及雙方權利與義務、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求,中心與客戶協商后可補充在協議內。其次,客戶運送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運送到中心,客戶大多請搬家公司運送,整個過程由客戶負責。第三,中心將文件、檔案上架。客戶檔案運到中心之后,中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續,清點檔案數量,確認存放位置,最后將檔案搬進庫房上架。

        中心的服務方式較為簡單,主要包括接待客戶利用、答復客戶詢問等內容。當客戶前來利用寄存檔案,中心在其出示證明或介紹信之后,允許他們直接進入庫房查閱,查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢,中心會根據需要予以答復。

        中心寄存服務的收費價格因裝具不同而有所差別。一般情況下,中心予以客戶一定的優惠,老客戶的優惠幅度更大。中心提供自制的紙箱,客戶也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時間較長,費用可以根據經濟情況和物價水平在一定范圍內浮動,但需要由雙方協商。

        檔案事業服務中心的優勢與不足

        中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構的典型。筆者在調研中詳細了解了中心的經營特點和服務內容,認為中心既有一定的優勢,也存在一些不足。

        中心的優勢主要表現在四個方面

        其一,專業性突出,社會信譽度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下,這種性質決定了其先天具有良好的專業形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經驗和專業素質;中心具有安全的地理環境和一流的庫房設施,這些專業優勢為中心良好的社會信譽度和可靠性奠定了堅實基礎。

        其二,地理位置優越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站,交通便利。據中心負責人介紹,該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務,但這些公司的庫房都設在遠郊區縣。相比之下,中心的地理位置較為優越,有利于客戶節省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶需要緊急利用時,中心位于城區的便利以及便捷的交通優勢更是凸顯無疑。

        其三,庫房設施條件齊備,安全性好。中心租賃了檔案館的庫房,建筑和設施標準均達到檔案的保管要求。庫房內配有溫濕度控制儀器和其他各種防護設施,安全性能優越,可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。

        其四,保管費用較為低廉,經濟優勢明顯。中心雖然位于城區,但與昂貴的寫字樓相比,中心的寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個收費不到10元/月;而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經濟上的節省是客戶選擇中心的一個重要原因。

        另一方面。中心也存在四點不足

        第一,獨立性不強,受上級單位制約明顯。中心雖是經登記的事業單位,但由于掛靠在檔案館下,其業務開展、經費安排、人員設置、發展規模等可能會受上級單位的影響和制約,經營方式和手段缺乏獨立性。隨著我國政治體制改革的深入,檔案管理體制也在不斷發生變化,中心的發展前景存在不確定的風險。

        第二,業務較為單一,不易發揮專業性優勢。中心目前只開展寄存業務,僅為客戶的文件、檔案提供保存場所,缺乏檔案專業化服務。事實上,文件、檔案管理是一項專業性很強的工作,涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復、數字化、處置等多項業務。中心限于人手和技術條件等因素,不能提供專業化的配套服務,因而難以發揮專業優勢。

        第三,服務形式不夠豐富,主動服務意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務,提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務方式。中心尚未考慮主動研究客戶需求加以滿足,大多以坐等客戶上門的方式等待用戶,主動服務意識較為缺乏。

        第四,庫房管理制度規范性不佳,檢索工具不夠齊備。中心并不負責寄存檔案的整理,檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房內裝具形式很多,有鐵架、鐵柜、紙箱等,客戶寄存的文件、檔案雖做了簡單分區,但整個庫房管理并未形成規范的制度,只編有簡單的庫房平面圖,缺乏統一的庫房目錄,也沒有建立庫房管理的數據庫系統。可能是因為館藏文件、檔案數量不是特別多,中心工作人員尚可憑借記憶和經驗來明確文件、檔案的存放位置,但這畢竟不是庫房管理的規范道路,將來容易導致管理上的混亂。

        調研引發的思考

        該市檔案事業服務中心作為國有檔案中介機構的典型之一,反映出國內商業性、社會化文件、檔案管理服務機構的一些共同特點。與歐美國家建設較為成熟的商業性文件中心相比,我國檔案中介機構自然存在一些差距。但筆者調研的目的并非為了比較中外的異同或差距,而是思考和探索商業性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。為了達到這一目的,筆者本著“立足國情,合理借鑒”的`指導思想,主要從兩方面進行了思考。

        一方面,客觀看待我國當前檔案中介機構的現實環境,明確商業性文件中心本土化建設的發展需求和指導原則。

        總體而言,我國檔案中介機構的建設當前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經濟體制改革的深入,經濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當前,我國檔案中介機構身處蓬勃發展的現實環境,逐步形成多種形式并存的發展格局。

        上述多種形式檔案中介機構的出現和發展,是我國適應文件、檔案管理多元化需求的必然結果,也可以說是商業性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色,也各有優劣。國有檔案中介機構的優勢和不足在上文已有詳細分析,無須贅述。民營檔案中介機構的市場化、社會化服務相對突出,業務也更加靈活多樣,但由于資本的局限,其發展規模受到限制,業務的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構的優勢在于可以引進國外商業性文件中心的成功經驗,但真正適應國情可能還需要較長時間,而且這種機構一般只能建立在駐外企業比較集中、經濟水平較高的地區,因此地域范圍的局限也相對明顯。

        基于我國檔案中介機構的現實環境,筆者認為商業性文件中心本土化建設應遵循“共存互補、謹慎發展”的指導原則。多種形式的檔案中介機構在未來很長一段時間都會面臨共存互補的格局,因為它們各有特色和優劣,共同滿足了社會主義市場經濟建設中文檔管理的多元化需求,因此不是相互取代的關系,而應當優勢互補、共同發展。無論哪種形式,只要是商業性、社會化的文件、檔案服務機構,都必須經受市場的歷練和檢驗,在市場競爭中求得更好的發展。此外,商業性文件中心本土化建設還應堅持謹慎發展的原則,國外的成功模式不能機械地照搬到國內,而應立足國情和市場需要,采取分步走的建設方式。如果一擁而上,結果可能會是不但實現不了商業性文件中心“經濟、高效”的優勢,反而造成浪費。

        另一方面,充分吸取國外商業性文件中心的成功經驗,探索我國檔案中介機構建設成為商業性文件中心本土化形式的有效途徑。

        筆者曾系統研究美國商業性文件中心發展歷程和演變特點,也對美國最著名的商業性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析,成本經濟、規模效益化、業務廣泛、服務高效、經營靈活等都是商業性文件中心的優點,這些優點也是其風靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構需要充分借鑒和吸取其優點,發展成為商業性文件中心本土化的有效形式。

        首先,我國檔案中介機構應找準定位,實現成本經濟和規模效益化的目標優勢。如上所述,我國檔案中介機構具有多種形式,共同滿足市場文檔管理的多元化需求。每一種形式應根據自身性質和特點明確相應的目標客戶,找準市場定位,并吸取文件中心節約成本的優點,在庫房選用、設施配備和人員安排上著力實現成本的合算。更重要的是,國有、民營和外資檔案中介機構都必須重視效益規模。后兩者主要受市場機制調節,效益相對有保障一些-關鍵是國有檔案中介機構,因其大多掛靠在各級檔案行政部門或綜合性檔案館之下,上級單位最好對其建立和布局有統一規劃,避免出現蜂擁建立的情況,因為數量過多反而達不到規模效益的優勢了。

      供應商管理制度11

        供應商檔案建立及管理操作程序

        一、目的可以更加有效的對供應商實行管理,提高工作效率。

        二、內容

        1、檔案基礎知識

        檔案:機關、組織和個人在社會中形成的,作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

        2、供應商檔案建立的必要性

        其必要性主要體現在對質量保證方面,能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況,縱向追蹤供應商質量變化,易于橫向對比同類供應商的優劣。

        3、供應商檔案的建立

        3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容:營業執照、生產許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。

        3.2、對供應商進行分類與編號,分類的方法一般可按商品來劃分,常用的編碼一般為四位數,前一位為商品類別碼,后三位為廠商類別碼。

        3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。

        3.4、檔案建立的具體要求:

        (1)供應商基本情況:供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯系人、電話、傳真和手機等。

        (2)資料類:營業執照/執照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產品標識/行業檢測報告及有效期、企業簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。

        (3)合同類:供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。

        (4)產品類:物料編碼/產品名稱/含量規格/價格/企業行業標準/產品執行標準等。

        (5)流程類:樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。

        (6)一般文件:往來傳真等。

        4、建立檔案的.注意事項:

        4.1、具有詳細的聯系地址,EMAIL,網址。

        4.2、合理的供應商名稱,要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱,不能簡單稱呼。

        4.3、供應商名稱必須是全稱,如公司名稱,不能只叫“農科”,正確合法的叫法應該是“晉中市農業科技開有限公司”。

        4.4、詳細的聯系人資料,聯系人須用全名,不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。

        4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外,還須有其業務聯系人的常用電話和商用傳真等。

        4.6、聯系電話應盡可能收錄該供應商業務主管級以上的聯系資料,以便處理重大問題時聯系用。

        4.7、檔案應含有供應商的經營范圍,應該具體詳細供應商的產品類型,檔次,銷售渠道等。

        4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料,含稅狀況等。

        5、供應商檔案管理要求

        5.1、對有經常業務往來或偶發次數較多的供應商,應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中,記錄的要求按供應商詳細資料表,為方便采購業務的操作,供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。

        5.2、供應商合作各項要求都符合公司發展要求的,且通過審核的供應商,應備注“資料已審核”字樣。

        5.3、對于已開發過的供應商和可潛在開發的供應商分別以文檔的形式保存于電腦,方便需要時用或進行開發以備用。

        5.4、若供應商的聯系方式,地址發生變更,采購員應該及時將相關資料更新保存。

        5.5、對符合公司發要求的已審核供應商,應該及時錄入合格供應商資料表。

        5.6、對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次起用,并做相關的備注說明。

        5.7、檔案的機密性

        (1)供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。

        (2)存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

        (3)采購人員應該做好相關資料的機密性,不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門,更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。

        5.8、檔案定存放及整理頻率

        (1)紙質類檔案應按照規定的位置存放,電子類檔案應當標題明確(如標明供應商名稱或供應原材料名稱),以確保可快速檢索到。

        (2)至少1個月1次對其進行整理。

        過期資料的打包一年進行一次。

      供應商管理制度12

        1、目的

        為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

        2、范圍

        本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        3、職責

        各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

        4、內容

        4.1管理原則和體制

        4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

        4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

        4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

        4.1.4對選定的.供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

        4.2供應商的評定內容

        4.2.1資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

        4.2.2產品質量水平評定。包括:

        (1)物料來件的優良品率;

        (2)質量保證體系;

        (3)樣品質量;

        (4)對質量問題的處理。

        4.2.3交貨能力評定。包括:

        (1)交貨的及時性;

        (2)擴大供貨的彈性;

        (3)樣品的及時性;

        (4)增、減訂貨貨的批應能力。

        4.2.4技術能力評定。包括:

        (1)工藝技術的先進性;

        (2)后續研發能力;

        (3)產品設計能力;

        (4)技術問題材的反應能力。

        4.2.5服務評定。包括:

        (1)零星訂貨保證;

        (2)配套售后服務能力;

        (3)服務態度。

        4.2.6合作狀況評定。包括:

        (1)合同履約率;

        (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

        (3)合作年限;

        (4)合作融洽關系。

        4.2.7價格評定。包括:

        (1)優惠程度;

        (2)消化漲價的能力;

        (3)成本下降空間。

        4.3供應商評定步驟

        4.3.1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和能力的單位。

        4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。

        4.3.3依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

        4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。

        4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

        4.6管理措施

        4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

        4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

        4.6.3各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

      供應商管理制度13

        1.總則

        1.1 目的

        為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循,及時提供適質,適量,適價的原物料,特制定本制度。

        1.2 范圍

        凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中,有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。

        1.3 采購部門及權限的劃分

        1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。

        1.3.2 臨時的、緊急的采購,由使用部門提出申請,采購部負責詢價,呈總經理簽準。

        1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行,而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

        1.4 采購工作基本原則

        1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。

        1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。

        1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符,予以充分的反映和監督。

        1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

        1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神,多途徑,少環節,貨比三家,適時,適質,適量,適價保證原物料的供給。

        1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如,根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

        1.4.7 采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場,供應商情況,需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

        1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

        1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核,以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。

        1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴格控制原物料預付貨款。

        2.采購委員會及其會議制度

        2.1 目的

        采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業,原物料采購成本和儲存成本的合理性,會對經營利潤產生很大的影響。因此,有效的采購委員會制度可以讓我們得以:

        (1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

        (2)提高采購管理水平;

        (3)降低采購成本和儲存費用,合理使用資金。

        2.2 采購委員會的組織及職責

        2.2.1 公司設立采購委員會,由總經理,副總經理,采購部經理,生產部經理,品管部經理,財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席,采購部經理兼任會議秘書,做會議記錄并負責決議案的執行。

        2.2.2 采購委員會職責:

        (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

        (2)依據本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格。

        (3)審核決定采購的時機、價格及數量。

        (4)協調、解決影響采購實施的`重大問題。

        2.3 采購委員會組織的運行

        2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一,由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間,并相應的要求有關部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。

        2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項,例如:原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議,應臨時召開采購委員會會議。

        2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二,采購委員會的決議須半數以上人員表決通過,方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。

        2.3.4 采購委員會召開會議時,采購委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。

        2.3.5 會議主持人為采購委員會主席,主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

        2.4 采購委員會會議的內容及程序

        2.4.1 采購部經理報告以下情況:

        (1)上次會議決議事項的執行情況。

        (2)原物料的庫存量、在途量。

        (3)原物料的市場行情預測動態,公司應采取的措施。

        (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

        (5)采購部外欠貨款情況。

        (6)采購實施中需協調解決的問題。

        2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。

        2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄,整理后呈采購委員會主席核準。

        2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執行。

        2.5 采購委員會控制要點

        2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項,必須由采購委員會討論決定。

        2.5.2 原物料價格應在同地區,同行業中保持較低的水平。

        2.5.3 原物料質量必須在同地區,同行業中保持較高的水準。

        2.5.4 根據產銷實際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

        2.5.5 對有預付款的采購,必須事先提交采購委員會討論通過。

        2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案,并建立有效的采購分析檔案。

        3.供應商管理辦法

        3.1 供應商的選定及指導

        3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料,采購部門應建立相對穩定的供應商,并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

        3.1.2 為確保貨源,采購人員對于經常采購的原物料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩定貨源、降低價格。

        3.1.3 選定供應商時,應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發展為長期供應商。

        3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時,采購人員應調查其信譽及技術服務能力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

        3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質及技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

        3.2 供應商的管理和分類

        3.2.1 每一筆采購業務,都要進行采購成本分析,交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。

        3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類:

        A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;

        B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;

        C類指信譽較好,資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。

        D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

        3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應立即通知其改善,并按規定扣款。如未能改善者,采購部應另行開發新的供應商。

        3.3 供應商的開發

        3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發新的供應商。

        3.3.2 開發原料新供應商時,應取樣經品管部或使用部門檢驗分析,提出報告,必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后,進行詳細評估,決定是否列為供應商。

        3.4 采購資料及檔案管理

        3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作,并報告有關領導。

        3.4.2 市場行情及時了解分析,價格走勢定期分析,供應商信譽等級定期評審,來電來函文件資料及時分類保存。

        3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案,必須經部門經理同意后,由內勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

        3.4.4 有關采購委員會的資料,由部門經理歸類存檔保管,借閱需經采購委員會主席同意,并登記后執行。

        4.原物料采購管理辦法

        4.1 計劃

        4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃,品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃,生產部提供的上期庫存情況表,編制下個月及下六月的原料采購計劃。

        4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃,編制采購計劃。

        4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃,編制采購計劃。

        4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制采購計劃。

        4.2 信息收集與分析

        4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布,當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊,填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

        4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時向供應商詢價,以了解原料市場行情變化情況。

        4.2.3 采購部在實施原料采購中,須堅持貨比三家之原則,根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素,選擇理想的供應商及合理的采購價格。

        4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應根據公司的要求、標準,采取供應商報價,深入廠家了解產品質量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

        4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后,提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

        4.3 核準

        4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。

        4.3.2 采購部根據采購委員會的決定,向供應商訂貨,開“原料采購申請單”簽訂采購合同,實施采購作業。

        4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如遇價格下跌,則適時要求供應商降價,并及時掌握最新價格。

        4.4 合同

        4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應商,一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件,應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化,合同需更改,須由采購部經理報送總經理核準后才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會討論決定。

        4.4.3 采購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫出,不得含糊其辭:

        (1)標的;

        (2)數量;

        (3)質量;

        (4)價格;

        (5)包裝;

        (6)交貨期限;

        (7)驗收地點及辦法;

        (8)交貨方式及地點;

        (9)付款條件及付款方式;

        (10)保險;

        (11)運輸損耗的承擔;

        (12)違約責任。

        4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后,報送總經理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應按《合同法》有關規定處理。

        4.5 交貨期控制

        4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進度。

        4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況,提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。

      供應商管理制度14

        根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。

        一、供應商的選擇和管理

        1、建立供應商管理制度,確保供應商的能力滿足企業要求。

        2、選擇符合要求的供應商,供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效,并對供應商進行評價。

        3、選定的供應商應簽訂供應合同,明確雙方的安全生產責任與義務。

        4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。

        5、供應商在企業現場活動時,應遵守企業的安全要求。

        二、承包商的選擇與管理

        1、建立承包商管理制度,確保承包商的`能力滿足企業要求。

        2、選擇符合要求的承包商,承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。

        3、選定的承包商,就簽訂承包合同,明確雙方安全生產責任與義務。

        4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險,并在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。

        5、企業應對承包商的服務過程實施檢查,以識別及控制承包商造成的風險。

        6、承包商在企業現場活動時,應遵守企業的安全要求。

        三、企業安環部的職責

        1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理,并對其活動過程給企業帶的風險負責。

        2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作,處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商,承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

        3、保存合同批準過程的相關記錄,并做好事相應在活動記錄。

      供應商管理制度15

        一、目的

        選擇合格的供應商并對其進行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

        二、使用范圍

        本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商

        三、職責

        供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作,選擇合格的原材料。

        四、管理要求

        對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理,并定期識別與采購有關的風險。

        (一)采購

        1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求,危險化學品供方應具有安全生產許可證,危險化學品經營許可證。

        2、對供方及采購產品控制的.類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。

        3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類:

        (1)應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價,并選擇合格供方。

        (2)應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

        (3)對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

        (二)采購信息

        1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定,必要時包括:

        (1)有關程序、過程、設備、人員的要求。

        (2)安全管理體系的要求。

        (3)在供方的現場實施驗證的要求。

        (4)在與供方溝通前,應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。

        2、采購產品的驗證

        (1)對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。

        (2)具有在供方的現場實施驗證要求時,應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。

        (三)供應商的責任

        1、化學品供貨人,無論是制造商、進口商或批發商,均應保證:

        (1)對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上,進行危險性分類和危險性評估。

        (2)對經銷的化學品進行標識,以表明其特性。

        (3)對經銷的化學品加貼標簽。

        (4)為經銷的危險化學品編制安全技術說明書(msds)并提供給用戶。

        2、危險化學品的供貨人應保證,一旦有了新的安全衛生資料,應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書(msds),并及時提供給用戶。

        3、對提供還未分類的化學品的供貨人,應查詢現有資料,依據其特性對該化學品識別、評價,以確定是否未危險化學品。

        (四)采購劇毒化學品、易制毒化學品

        具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。

        具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。

        (五)建立合格的供應商檔案

        包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料

        供應商檔案:

        1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證;

        2、合格危險化學品供應商登記表;

        3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證;

        4、危險化學品安全技術說明書(msds);

        5、危險化學品安全標簽;

        6、供應商預審合格表;

        7、品管檢驗合格證明。

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