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審計的工作職責
審計的工作職責1
1、協助審計經理執行高新企業申請審計,主要報告企業年度審計和研發費用專項審計報告的出具;
2、協助審計經理執行項目、編制底稿;
3、高新技術企業數據規劃及賬務處理等科技財務項目輔導及執行;
4、完成領導安排的其他工作
審計的.工作職責2
1、內控管理體系的建設
1)建立健全公司各項規章制度、描述各業務流程,健全控制活動,推進制度體系建設
2)參與公司風險導向的全面內控體系建設工作,業務流程梳理、風險分析與控制識別等
3)針對發現的業務流程管控缺失或者不足,可能引發的重大風險,及時告知業務部門,提出整改建議,推動控制措施的.盡快落地。
4)對接部門的業務流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢。
5)負責帶領內控組進行常規檢查,并制定檢查方案。
2、資金風險防控
1)負責完善集團資金管理制度與規范。
2)負責定期抽樣、審核資金業務,并形成風險披露及改進方案。
3、整體風險把控和匯報分析。
1)根據內控管理體系的要求,對風險管理體系進行評估,出具全面風險管理評估報告,內控建設報告及自我評價報告等。
2)團隊內部培訓內控知識,落實內控工具使用;公司層面組織內控合規培訓,提高員工內控合規風險意識,推動內控合規文化的建立。
審計的工作職責3
職責:
1、根據公司運營的需要,協助制定和完善工程建設類的制度和流程,對公司工程建設類的內控制度進行監督執行,審計評估等;
2、能夠獨立開展集團工程類的審計項目,發現工程業務中存在的`不足和違規情況,并跟進督促整改落實;
3、根據領導安排,開展臨時性的投訴、調查工作,對違規情況進行查處。
4、需要適應定期出差工作。
任職資格:
1、土木工程、工程管理、電氣工程(建筑)等專業本科及以上學歷;
2、具有較強的學習能力,良好的口頭和書面表達能力,工作中有自己的思路和方法;
3、5年以上工程施工和工程審計工作經驗,熟悉概算、預算、決算編制或審核工作,熟練使用相關預決算軟件;有一定的現場施工經驗。
4、具有造價工程師、二級建造師或注冊資產評估師資格者優先;
5、為人上進、正直、原則性強,工作積極、主動,有責任心。
審計的工作職責4
① 協助公司處理客戶的審計、會計、稅務及相關事項的咨詢工作;
② 在審計經理指導下參與審計工作,并協助撰寫相關的.報告;
③ 能勝任一定數量外地項目的出差工作;
④ 部門主管編派的其它相關部門工作。
審計的工作職責5
1負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查總結;
2負責組織制定修改和更新公司的審計規范和管理制度,并監督有關規章制度實施;
3負責開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款采購與付款存貨管理工程項目管理固定資產管理資金管理投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計舞弊審計及其他特別事項審計);
4負責協助外部審計開展工作;
5負責協調審計與各下屬片區的關系。
審計的.工作職責6
1。上市公司內控合規性工作:按照上市公司內部控制規范、指引及公司內部管理的要求,協助部門領導組織公司的內部審計工作,完成流程梳理、風險識別、控制測試等內部審計工作。
2。風險管理和內部控制工作:根據公司業務和風險情況,開展流程優化、內控設計等工作,為運營部門提出可操作的內部控制提升方案。
3。內部價格審核,按照采購提供的.比價單,核實采購價格。
4。其他上級領導安排的項目或臨時性工作。
審計的工作職責7
1、參與執行各類型審計業務;
2、獨立承擔小型項目的審計工作;
3、負責編制審計業務工作底稿;
4、負責利用審計方法,幫助客戶實現業務目標、增強管理能力和減少企業風險;
5、按照審計程序要求,通過團隊協作完成審計工作底稿;
6、協助審計經理準備審計資料,在審計經理的`指導下完成現場審計工作,整理、歸檔審計工作底稿,撰寫審計報告;
7、助審計經理執行審計現場工作,匯總、整理、裝訂審計檔案,草擬報告;
8、聽從主審人員安排,完成審計工作。
審計的工作職責8
1、根據公司整體戰略規劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;
2、風險管控:協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現的風險進行識別、評估;
3、審計工作:根據內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計等;
4、編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
5、對集團及各分子公司重大項目及業務操作執行的各個環節進行監控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;
6、完成董事長交辦的`其他工作。
審計的工作職責9
1、參與實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;
6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
7、負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的`結果進行分析和報告;
8、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。
審計的工作職責10
職責:
1.協助工程審計主管領導完成對分子公司的經濟責任、工程項目、分包工程、境外工程項目進行審計、并撰寫審計底稿,提交工程審計主管領導修改、審批;
2.協助完成內控評價、業績考核等工作;
3.協助完成公司交辦的其他工作。
任職要求:
1.大學本科以上學歷,工程類相關專業,具有一定的專業勝任能力;
2.具備較強的.問題分析能力和一定的組織協調能力、語言文字表達能力;
3.敬業愛崗,原則性、組織紀律性、保密意識強,工作積極主動、認真負責;
4. 身體健康,能適應中短期出差;
5.持有建造師或造價類證書者優先。
審計的工作職責11
1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;
2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;
3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。
4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告
5、對審核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;
7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;
9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。
11、參與公司定期、不定期的`盤點工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
審計的工作職責12
1、協助部門負責人擬訂全年審計計劃,并按時完成審計計劃;
2、按照審計計劃和審計項目的特點,制定具體的審計方案;
3、調查、核實審計事項,取得審計證據,并對審計證據真實性、完整性負責;
4、編制審計工作底稿,起草審計報告,客觀反映被審計單位或部門的`情況,給予公正評價,并提出建議和處理意見;
5、對審計工作的質量控制負責;
6、完成領導交辦的其他工作。
審計的工作職責13
審計科在院長領導下,依照法律、法規和規章制度對醫院及下屬單位的財務收支、經濟效益進行內部審計監督,獨立行使內部審計職權,對院長負責并報告工作。其具體工作職責是:
1.對全院的財務收支計劃或預算的執行和決算、與財務收支有關的經濟活動及效益、各類資產的管理情況、物資的購買、國家財經法規的執行等情況進行內部審計監督。
2.審簽會計報表、納稅申報表、貸款申請書及其他重要經濟活動事項的文件。
3.參加醫院財務工作方面的會議,對重要問題的決策提出建議。參與重大經濟合同(協議)的簽訂,并監督實施。
4.對醫院預箅內、外資金的使用,重要儀器設備的購置管理、使用效益及損壞報廢情況進行審查監督。
5.對嚴重違反財經法規的單位和有關人員進行專項審計調查,在核準事實的基礎上,依照有關規定提出處理意見,對正在發生的`嚴重違反財經法紀、嚴重損失浪費行為,做出臨時的制止決定。對阻撓破壞審計工作及拒絕提供有關資料的,報經院領導批準采取必要的臨時措施。
6.對院內各部門、各科室財經物資活動內部控制制度建設及執行情況進行檢査監督,提出改進管理、加強內部控制、提高效益的建議。在經濟管理宏觀控制方面當好院領導的參謀助手。
7.及時向上級審計機關報告內審方面的重大問題。
8.完成領導交辦的其他任務。
審計的工作職責14
1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標文件,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;
2、負責對工程監理單位的審批結果進行復核;
3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;
4、負責對設計估算、施工圖預算、招標文件編制、工程量計算等進行計算和審核;
1、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;
2、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;
3、負責審核涉及設計變更的.工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。
審計的工作職責15
1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單,構建風險體系;
2、對可能出現的`風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;
3、梳理公司制度和業務流程,保證各制度、流程的合規性;
4、制定并執行內審計劃,擬定內審方案,起草內審報告和管理建議書等;
5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內部審計,幫助發現問題、提升管理水平;
6、完成上級領導分配的其它工作。
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